Mudanças entre as edições de "Inserir Nota de Crédito"

De Wiki Siafe-AL
Ir para: navegação, pesquisa
(Navegação)
(Navegação)
 
(15 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
== Finalidade ==
+
[[imagem:NotaCreditoEdit.png|850px|]]
 
+
Permitir o registro da movimentação de créditos interna e externa e suas anulações.
+
 
+
 
+
[[imagem:inserir nc.png|800px|]]
+
 
+
==Passo a passo==
+
  
 +
==Descrição da Interface==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Sequência
+
! Identificador
 
! Campo
 
! Campo
 
! Descrição
 
! Descrição
Linha 17: Linha 11:
 
|align="center"| 1  
 
|align="center"| 1  
 
|align="center"| Data Emissão
 
|align="center"| Data Emissão
|align="left"| Data da inclusão da nota de crédito.<br/>  
+
|align="left"| Informe a data da emissão da nota de crédito.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define o órgão da Administração responsável pela nota de crédito.<br/>  
+
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 3  
 
|align="center"| 3  
|align="center"| UG Favorecida
+
|align="center"| UG Acrescida
|align="left"| Informar o código da Unidade Orçamentária - UGO para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
+
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 4  
 
|align="center"| 4  
|align="center"| Tipo
+
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
|align="left"| Campo preenchido pelo sistema.
+
|align="left"| Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.<br/>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
|align="center"| Alteração
+
|align="center"| Tipo de Abertura
|align="left"| Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
+
|align="left"| Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.<br/>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 6  
 
|align="center"| 6  
|align="center"| Botão Inserir
+
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="left"| Clique no botão inserir para o direcionamento da tela de inclusão de item da nota de crédito.
+
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 7
 +
|align="center"| Origem
 +
|align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 8
 +
|align="center"| Tipo de Documento de Referência
 +
|align="left"| Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 9
 +
|align="center"|  Documento de referência
 +
|align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 10
 +
|align="center"| Data de lançamento
 +
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 11
 +
|align="center"| Número
 +
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 12
 +
|align="center"| Alteração
 +
|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 13
 +
|align="center"| Assunto
 +
|align="left"| Informe o assunto da nota de crédito.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 14
 +
|align="center"| Status do Documento
 +
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 15
 +
|align="center"| Botão Contabilizar
 +
|align="left"|Efetua a contabilização da nota de crédito.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 16
 +
|align="center"| Botão Anular
 +
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 17
 +
|align="center"| Botão Imprimir
 +
|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 18
 +
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
 +
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 19
 +
|align="center"| Botão Salvar Rascunho
 +
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 20
 +
|align="center"| Botão Cancelar
 +
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|}
 
|}
  
==Navegação==
+
==Navegação (clique sobre a opção)==
  
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
 
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
 +
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
 +
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
 
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
 
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
 +
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
 
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
 
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
***** '''''[[Inserir Nota de Crédito]]'''''
+
***** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
***** '''''[[Aba Detalhamento NC]]'''''
+
****** '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
***** '''''[[Aba Observação NC]]'''''
+
****** '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
 +
****** '''[[Aba Observação NC]]'''
 +
****** '''[[Espelho Contábil NC]]'''
 +
****** '''[[Histórico NC]]'''
 
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
 
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
 
**** '''[[Nota de Empenho]]'''
 
**** '''[[Nota de Empenho]]'''

Edição atual tal como às 16h57min de 8 de março de 2016

NotaCreditoEdit.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data da emissão da nota de crédito.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.
3 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
4 Realizar atendimento de solicitação prévia Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.
5 Tipo de Abertura Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.
6 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
7 Origem Selecione a origem da nota de crédito.
8 Tipo de Documento de Referência Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.
9 Documento de referência Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.
10 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.
11 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
12 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
13 Assunto Informe o assunto da nota de crédito.
14 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
15 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de crédito.
16 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
17 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de crédito.
18 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
19 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
20 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)