Mudanças entre as edições de "Inserir Nota de Crédito"

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Permitir o registro da movimentação de créditos interna e externa e suas anulações.
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|align="center"| Data Emissão
 
|align="center"| Data Emissão
|align="left"| Data da inclusão da nota de crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe a data da emissão da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| 2  
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Código da UG Emitente responsável pela nota de crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| 3  
 
|align="center"| 3  
 
|align="center"| UG Acrescida
 
|align="center"| UG Acrescida
|align="left"| Código da Unidade da UG favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
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|align="center"| 3
+
|align="center"| UG Acrescida
+
|align="left"| Código da Unidade da UG favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
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|align="center"| 4  
 
|align="center"| 4  
 
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
 
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
|align="left"| Permite selecionar a Nota de Crédito Adicional.<br/>  
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|align="left"| Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.<br/>  
 
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|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
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|align="center"| Tipo de Abertura
 +
|align="left"| Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.<br/>
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|align="center"| 6
 
|align="center"| Tipo de Crédito
 
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="left"| Selecionar o tipo de crédito desejado, apresenta as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>  
+
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>  
 
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|align="center"| Origem
 
|align="center"| Origem
|align="left"| Apresenta uma lista com os possíveis tipos de Origem da Nota de Crédito<br/>  
+
|align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| 7
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|align="center"| Tipo de Documento de Referência
 
|align="center"| Tipo de Documento de Referência
|align="left"| Permite selecionar o tipo de documento de referência da Nota de Crédito.<br/>  
+
|align="left"| Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"|  Documento de referência
 
|align="center"|  Documento de referência
|align="left"| Permite selecionar o documento de referência da Nota de Crédito.<br/>  
+
|align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/>  
 
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|-
 
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|align="center"| 9
+
|align="center"| 10
 
|align="center"| Data de lançamento  
 
|align="center"| Data de lançamento  
|align="left"| Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema<br/>  
+
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| Número
 
|align="center"| Número
|align="left"| Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar<br/>  
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|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>  
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|align="center"| Status do Documento
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|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
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|align="center"| 12
 
|align="center"| Alteração
 
|align="center"| Alteração
|align="left"| Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
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|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
 
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|align="center"| 13
|align="center"| Contabilizar
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|align="center"| Assunto
|align="left"| Contabiliza o documento.
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|align="left"| Informe o assunto da nota de crédito.
 
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|align="center"| 14  
|align="center"| Anular
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|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Anula um documento contabilizado
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|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
 
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|align="center"| 15
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|align="center"| 15  
|align="center"| Imprimir
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|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"| Imprime um documento já contabilizado.
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|align="left"|Efetua a contabilização da nota de crédito.<br/>
 
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|align="center"| 16
 
|align="center"| 16
|align="center"| Diagnóstico Contábil
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|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
 
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|align="center"| 17
|align="center"| Salvar Rascunho
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|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Salva o rascunho do documento
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|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/>
 
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|align="center"| 18  
 
|align="center"| 18  
|align="center"| Cancelar
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Cancela a Liberação de Cota
+
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
 +
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|align="center"| 19
 +
|align="center"| Botão Salvar Rascunho
 +
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
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|align="center"| 20
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/>
 
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==Navegação==
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==Navegação (clique sobre a opção)==
  
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
 
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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**** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
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**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
 
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
 
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
 +
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
 
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
 
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
 
***** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
 
***** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
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****** '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
***** '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
+
****** '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
***** '''[[Aba Observação NC]]'''
+
****** '''[[Aba Observação NC]]'''
***** '''[[Espelho Contábil NC]]'''
+
****** '''[[Espelho Contábil NC]]'''
***** '''[[Histórico NC]]'''
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****** '''[[Histórico NC]]'''
 
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
 
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
 
**** '''[[Nota de Empenho]]'''
 
**** '''[[Nota de Empenho]]'''

Edição atual tal como às 16h57min de 8 de março de 2016

NotaCreditoEdit.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data da emissão da nota de crédito.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.
3 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
4 Realizar atendimento de solicitação prévia Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.
5 Tipo de Abertura Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.
6 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
7 Origem Selecione a origem da nota de crédito.
8 Tipo de Documento de Referência Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.
9 Documento de referência Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.
10 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.
11 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
12 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
13 Assunto Informe o assunto da nota de crédito.
14 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
15 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de crédito.
16 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
17 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de crédito.
18 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
19 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
20 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)