Mudanças entre as edições de "Inserir Nota de Crédito"
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− | |align="center"| | + | |align="center"| Tipo de Abertura |
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+ | |align="center"| Origem | ||
+ | |align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Tipo de Documento de Referência | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Documento de referência | ||
+ | |align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Data de lançamento | ||
+ | |align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/> | ||
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+ | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Alteração | ||
+ | |align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço. | ||
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+ | |align="center"| Assunto | ||
+ | |align="left"| Informe o assunto da nota de crédito. | ||
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+ | |align="center"| Status do Documento | ||
+ | |align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. | ||
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+ | |align="center"| Botão Contabilizar | ||
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+ | |align="center"| Botão Imprimir | ||
+ | |align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | ||
+ | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Botão Salvar Rascunho | ||
+ | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Botão Cancelar | ||
+ | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/> | ||
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− | * '''''[[Execução]]''''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | ** '''''[[Execução]]''''' |
− | *** '''''[[ | + | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
− | **** '''[[ | + | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
− | **** '''[[ | + | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | **** '''[[ | + | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
+ | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
+ | ***** '''[[Inserir Nota de Crédito]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Decréscimos NC]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Acréscimos NC]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Observação NC]]''' | ||
+ | ****** '''[[Espelho Contábil NC]]''' | ||
+ | ****** '''[[Histórico NC]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | ||
+ | **** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
+ | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
+ | **** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 16h57min de 8 de março de 2016
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data Emissão | Informe a data da emissão da nota de crédito. |
2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito. |
3 | UG Acrescida | Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito. |
4 | Realizar atendimento de solicitação prévia | Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária. |
5 | Tipo de Abertura | Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura. |
6 | Tipo de Crédito | Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação. |
7 | Origem | Selecione a origem da nota de crédito. |
8 | Tipo de Documento de Referência | Informe ou selecione o código do tipo de documento de referência da nota de crédito. |
9 | Documento de referência | Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito. |
10 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito. |
11 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
12 | Alteração | Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço. |
13 | Assunto | Informe o assunto da nota de crédito. |
14 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. |
15 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da nota de crédito. |
16 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
17 | Botão Imprimir | Permite visualizar as informações da nota de crédito. |
18 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
19 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
20 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior. |
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- Execução Orçamentária
- Execução