Mudanças entre as edições de "Inserir Nota de Empenho"
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|align="center"| Unidade Gestora | |align="center"| Unidade Gestora | ||
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|align="center"| Alteração | |align="center"| Alteração | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma nota de empenho já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação ou Reforço. <br/> |
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|align="center"| Tipo de Credor | |align="center"| Tipo de Credor | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o tipo de credor que será beneficiário da nota de empenho, são considerados credores, pessoas físicas ou jurídicas, credores genéricos ou unidades gestoras que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras |
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|align="center"| Código | |align="center"| Código | ||
− | |align= "left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora | + | |align= "left"| Informe ou selecione o código do credor, ou seja, informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora. <br/> |
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|align="center"| Nome | |align="center"| Nome | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe ou selecione o nome do credor, caso o código do credor já tenha sido informado o nome do credor é automaticamente preenchido. <br/> |
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|align="center"| Crédito disponível | |align="center"| Crédito disponível | ||
− | |align="left"| Apresenta o crédito disponível na conta contábil para Contabilizar | + | |align="left"| Apresenta o crédito disponível na conta contábil para Contabilizar a nota de empenho. O valor é apresentado após o preenchimento da classificação do empenho. |
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|align="center"| Data de lançamento | |align="center"| Data de lançamento | ||
− | |align="left"| Data | + | |align="left"| Data preenchida automaticamente após contabilizar a nota de empenho.<br/> |
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|align="center"| Número | |align="center"| Número | ||
− | |align="left"| Número | + | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/> |
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− | |align="center"| Contabilizar | + | |align="center"| Botão Contabilizar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Efetua a contabilização da nota de empenho. |
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− | |align="center"| 14 | + | |align="center"| 14 |
− | |align="center"| Anular | + | |align="center"| Botão Anular |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/> |
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− | |align="center"| Imprimir | + | |align="center"| Botão Imprimir |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite visualizar as informações da nota de empenho.<br/> |
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− | |align="center"| Diagnóstico Contábil | + | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil |
− | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão | + | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/> |
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− | |align="center"| 17 | + | |align="center"| 17 |
− | |align="center"| Salvar Rascunho | + | |align="center"| Botão Salvar Rascunho |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/> |
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− | |align="center"| 18 | + | |align="center"| 18 |
− | |align="center"| Cancelar | + | |align="center"| Botão Cancelar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de empenho, retornando para a página anterior.<br/> |
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Edição das 19h01min de 23 de março de 2015
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
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1 | Data de emissão | Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone calendário ao lado do campo Data de emissão. |
2 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela execução da nota de empenho. |
3 | Alteração | Selecione a opção para realizar a alteração de uma nota de empenho já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação ou Reforço. |
4 | Tipo de Credor | Selecione o tipo de credor que será beneficiário da nota de empenho, são considerados credores, pessoas físicas ou jurídicas, credores genéricos ou unidades gestoras que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras |
5 | Código | Informe ou selecione o código do credor, ou seja, informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora. |
6 | Nome | Informe ou selecione o nome do credor, caso o código do credor já tenha sido informado o nome do credor é automaticamente preenchido. |
7 | Crédito disponível | Apresenta o crédito disponível na conta contábil para Contabilizar a nota de empenho. O valor é apresentado após o preenchimento da classificação do empenho. |
8 | Saldo de produtos a detalhar | Apresenta o saldo dos produtos selecionados. |
9 | Saldo de cronograma a detalhar | Apresenta o saldo informado no cronograma. |
10 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente após contabilizar a nota de empenho. |
11 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
12 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. |
13 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da nota de empenho. |
14 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
15 | Botão Imprimir | Permite visualizar as informações da nota de empenho. |
16 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
17 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
18 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da nota de empenho, retornando para a página anterior. |