Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

De Wiki Siafe-AL
Ir para: navegação, pesquisa
(Passo a passo)
(Passo a passo)
Linha 48: Linha 48:
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 7  
 
|align="center"| 7  
|align="center"| Lista com os arquivos selecionados.<br/>
+
|align="center"| Lista com os arquivos selecionados
 
|align="left"| Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação.
 
|align="left"| Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->

Edição das 17h16min de 19 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


Conciliaçao ob.png


Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5 Data do Registro de Envio de - até Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
7 Lista com os arquivos selecionados Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação.
8 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.
9 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.

Navegação