Inserir PD de Retenção
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Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
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1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da PD de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo. |
2 | Data de Vencimento | Informe a data de vencimento da PD Retenção. |
3 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. |
4 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Retenção está sendo feita para regularização contábil. |
5 | Restos a Pagar Processado do Siafem | Assinale a opção caso a PD de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. |
6 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Retenção. |
7 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
8 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
9 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da PD de Retenção. |
10 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
11 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da PD de Retenção. |
12 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
13 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
14 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da PD de Retenção, retornando para a página anterior. |