Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Tranferência"
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|align="center"| Data de Emissão | |align="center"| Data de Emissão | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe a data de emissão da OB de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo. |
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|align="center"| UG Emitente | |align="center"| UG Emitente | ||
− | |align="left"| Informe ou selecione a | + | |align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Transferência. |
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|align="center"| UG Favorecida | |align="center"| UG Favorecida | ||
− | |align="left"| Informe ou selecione a UG Favorecida da | + | |align="left"| Informe ou selecione a UG Favorecida da OB de Transferência. |
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|align="center"| OB de Regularização | |align="center"| OB de Regularização | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Transferência está sendo feita para regularização contábil. |
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|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Prioridade | |align="center"| Prioridade | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione a prioridade de pagamento da OB de Transferência, entre as opções: Normal e Alta. |
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− | |align="center"| | + | |align="center"| Data de lançamento |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Transferência. |
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|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Número |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
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+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Status do Documento | ||
+ | |align="left"| Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. | ||
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+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Botão Contabilizar | ||
+ | |align="left"| Efetua a contabilização da OB de Transferência. | ||
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+ | |align="center"| Botão Anular | ||
+ | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | ||
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+ | |align="center"| 11 | ||
+ | |align="center"| Botão Imprimir | ||
+ | |align="left"| Permite realizar a impressão das informações da OB de Transferência. | ||
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+ | |align="center"| 12 | ||
+ | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | ||
+ | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | ||
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+ | |align="center"| 13 | ||
+ | |align="center"| Botão Salvar Rascunho | ||
+ | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | ||
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+ | |- | ||
+ | |align="center"| 14 | ||
+ | |align="center"| Botão Cancelar | ||
+ | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da OB de Transferência, retornando para a página anterior. | ||
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+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
− | |||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | </td> | |
− | ** | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | + | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | * '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | |
− | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |
− | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |
− | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |
− | ** | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | + | * '''[[OB de Dedução]]''' | |
− | *** | + | * '''[[OB de Retenção]]''' |
− | ****** | + | * '''[[OB de Transferência]]''' |
− | + | ** '''[[Inserir OB de Tranferência]]''' | |
− | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | *** '''[[Aba Detalhamento - OBT]]''' |
− | + | *** '''[[Aba Itens - OBT]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Processo - OBT]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Observação - OBT]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Histórico - OBT]]''' | |
− | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
− | + | </td> | |
− | * | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
+ | * '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 18h13min de 15 de outubro de 2015
Descrição da interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da OB de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo. |
2 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Transferência. |
3 | UG Favorecida | Informe ou selecione a UG Favorecida da OB de Transferência. |
4 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Transferência está sendo feita para regularização contábil. |
5 | Prioridade | Selecione a prioridade de pagamento da OB de Transferência, entre as opções: Normal e Alta. |
6 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Transferência. |
7 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
8 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
9 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da OB de Transferência. |
10 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
11 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da OB de Transferência. |
12 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
13 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
14 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da OB de Transferência, retornando para a página anterior. |