Mudanças entre as edições de "Inserir Código de Barras"

De Wiki Siafe-AL
Ir para: navegação, pesquisa
(Navegação)
(Descrição da Interface)
 
(18 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
[[imagem:icb.png|thumb|800px|]]
+
[[imagem:Execução - Execução Financeira - CódigoBarrasEdit.png|800px|]]
  
  
==Passo a passo==
+
==Descrição da Interface==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Sequência
+
! Identificador
 
! Campo
 
! Campo
 
! Descrição
 
! Descrição
Linha 12: Linha 12:
 
|align="center"| 1  
 
|align="center"| 1  
 
|align="center"| Unidade Gestora
 
|align="center"| Unidade Gestora
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora clicando sobre o ícone lupa.
+
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| 2  
|align="center"| Tipo de pagamento
+
|align="center"| Tipo de Pagamento
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento (Fatura ou Bloqueto).<br/>  
+
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| 3  
+
|align="center"| 3
|align="center"| Código de Barras
+
|align="center"| Utilizar Leitora
|align="left"| Passe o código de barras na leitora ou digite manualmente.<br/>  
+
|align="left"| Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 4  
 
|align="center"| 4  
|align="center"| CNPJ
+
|align="center"| Código de Barras
|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido.<br/>  
+
|align="left"| Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
 +
|align="center"| CNPJ
 +
|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 6
 +
|align="center"| Valor
 +
|align="left"| O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 7
 +
|align="center"| Status
 +
|align="left"| Apresenta o status inicial "Bloqueado". <br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 8
 +
|align="center"| Ordem Bancária
 +
|align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/>
 +
A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. 
 +
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 9
 +
|align="center"| Programação Desembolso
 +
|align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/>
 +
A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago.
 +
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 10
 
|align="center"| Botão Confirmar
 
|align="center"| Botão Confirmar
|align="left"| Clique no botão para inclusão do código de barras no banco de dados.<br/>  
+
|align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| 6
+
|align="center"| 11
 
|align="center"| Botão Cancelar
 
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão.<br/>  
+
|align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 12
 +
|align="center"| Botão Histórico
 +
|align="left"| Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|}
 
|}
  
==Navegação==
+
==Navegação (clique sobre a opção)==
 +
<table cellspacing="0" align="left">
 +
<tr>
 +
<td colspan="3">
 +
<tr>
 +
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
***** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
 
***** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
 
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+
</td>
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
+
* '''[[Importação da Receita]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
* '''[[Importação das Restituições]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
+
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
+
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
+
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+
* '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
* '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
+
* '''[[OB de Retenção]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
+
* '''[[OB de Transferência]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
+
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+
</td>
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
**** '''[[Registro de Envio]]'''
+
* '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
+
* '''[[PD de Dedução]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
+
* '''[[PD de Retenção]]'''
 +
* '''[[PD de Transferência]]'''
 +
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
* '''[[Registro de Envio]]'''
 +
* '''[[Relação de Envio]]'''
 +
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>

Edição atual tal como às 18h29min de 16 de outubro de 2015

Execução - Execução Financeira - CódigoBarrasEdit.png


Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
2 Tipo de Pagamento Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.
3 Utilizar Leitora Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.
4 Código de Barras Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.
5 CNPJ Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".
6 Valor O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.
7 Status Apresenta o status inicial "Bloqueado".
8 Ordem Bancária Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.

9 Programação Desembolso Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura.

10 Botão Confirmar Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
11 Botão Cancelar Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
12 Botão Histórico Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.

Navegação (clique sobre a opção)