Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - PDR"
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− | |align=" | + | |align="left"| Número da NL |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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− | |align=" | + | |align="left"| Tipo de Retenção |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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− | |align=" | + | |align="left"| Credor da Retenção |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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− | |align=" | + | |align="left"| Tipo Patrimonial |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
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− | |align="center"| | + | |align="left"| Sub-Item da Despesa |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
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+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="left"| Operação Patrimonial | ||
+ | |align="left"| Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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+ | |align="left"| Tipo de Inscrição Genérica | ||
+ | |align="left"| Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="left"| Inscrição Genérica | ||
+ | |align="left"| Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="left"| Vinculação de Pagamento | ||
+ | |align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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+ | |align="left"| Valor | ||
+ | |align="left"| Informe o valor a ser pago do item. | ||
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+ | |align="center"| 11 | ||
+ | |align="left"| Confirmar | ||
+ | |align="left"| Efetua a inclusão do item na PD de Retenção. | ||
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+ | |align="center"| 12 | ||
+ | |align="left"| Cancelar | ||
+ | |align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. | ||
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+ | <td colspan="3"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
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**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | </td> | |
− | ** | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | + | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | * | + | * '''[[Importação da Receita]]''' |
− | + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | |
− | * | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |
− | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |
− | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Dedução]]''' | |
− | ** | + | * '''[[OB de Retenção]]''' |
− | + | * '''[[OB de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
− | **** | + | </td> |
− | ***** '''''[[Aba Observação - PDR]]''''' | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
− | **** '''[[PD de Transferência]]''' | + | * '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | + | * '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | + | ** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | |
− | + | *** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | |
− | * | + | *** '''[[Aba Itens - PDR]]''' |
+ | **** '''[[Inserir Itens - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Processo - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Observação - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | ||
+ | *** '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | ||
+ | * '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição atual tal como às 18h30min de 15 de outubro de 2015
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Número da NL | Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
2 | Tipo de Retenção | Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
3 | Credor da Retenção | Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
4 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
5 | Sub-Item da Despesa | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
6 | Operação Patrimonial | Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
7 | Tipo de Inscrição Genérica | Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
8 | Inscrição Genérica | Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
9 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
10 | Valor | Informe o valor a ser pago do item. |
11 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na PD de Retenção. |
12 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. |