Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Retenção"

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|align="center"| Data de Emissão  
 
|align="center"| Data de Emissão  
|align="left"|  Informe ou selecione a data de emissão da OB de retenção clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"|  Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
 
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|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
|align="left"|  Informe ou selecione a UG Emitente da ordem bancária de retenção clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"|  Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção.
 
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
 
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"|  Escolha o domicílio bancário de origem.<br/>
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|align="left"|  Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente.  
 
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|align="center"| OB de Regularização
 
|align="center"| OB de Regularização
|align="left"|  Assinale se a OB é de regularização e selecione a situação da mesma.<br/>
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|align="left"|  Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco, a OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil.  
 
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|align="center"| 5
 
|align="center"| Prioridade
 
|align="center"| Prioridade
|align="left"|  Escolha a prioridade da OB de rtenção (alta/baixa)0.<br/>
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|align="left"|  Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta.  
 
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|align="center"| Liberação de Cota
 
|align="center"| Liberação de Cota
|align="left"|  Assinale para liberar a cota financeira automaticamente.<br/>
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|align="left"|  Selecione a opção caso queira liberar o valor para cota financeira também, ao contabilizar a OB de Retenção.  
 
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|align="center"| UG Liquidante
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|align="center"| Restos a Pagar Processado do Siafem
|align="left"|  Informe ou selecione a UG liquidante.<br/>
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|align="left"|  Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.  
 
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|align="center"| Tipo de Retenção
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|align="center"| Data de lançamento
|align="left"|  Escolha o tipo de retenção.<br/>
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|align="left"|  Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção.  
 
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|align="center"| Credor de Retenção
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|align="center"| Número
|align="left"|  Selecione o credor de retenção.<br/>
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|align="left"|  Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.  
 
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|align="center"| Domicílio Bancário de Destino
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|align="center"| Status do Documento
|align="left"|  Escolha o domicílio bancário de destino.<br/>  
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|align="left"|  Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
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|align="center"| Aba Itens
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|align="left"| Selecione a aba itens.<br/>  
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|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="left"| Efetua a contabilização da OB de Retenção.
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|align="center"| Botão Anular
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção.
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|align="center"| Botão Imprimir Comprovante
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|align="left"| Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção.
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior.
 
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Edição das 17h07min de 22 de maio de 2015

Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit.png

Descrição da interface

Sequência Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção.
3 Domicílio Bancário de Origem Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente.
4 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco, a OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil.
5 Prioridade Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta.
6 Liberação de Cota Selecione a opção caso queira liberar o valor para cota financeira também, ao contabilizar a OB de Retenção.
7 Restos a Pagar Processado do Siafem Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
8 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção.
9 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
10 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
11 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da OB de Retenção.
12 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
13 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção.
14 Botão Imprimir Comprovante Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção.
15 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
16 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
17 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior.

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